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大亚湾区审计局办事指南

责任编辑:区审计局     发布时间:2017-11-28     来源:区政府信息公开平台

大亚湾区审计局全称为惠州大亚湾经济技术开发区审计局,是惠州大亚湾经济技术开发区管委会主管全审计工作的职能部门,党、政分别隶属中共惠州大亚湾经济技术开发区委、惠州大亚湾经济技术开发区管委会直接领导,审计业务接受惠州市审计局业务指导。内设机构有:办公室法规审理科、审计综合业务科、固定资产投资审计科。
  办公地点:惠州市大亚湾区安惠大道34号
  联系电话:0752-5568130   传真号码:0752-5568121   邮政编码:516081

事项名称

审计

办理机构

大亚湾区审计局

申办对象

行政部门、企事业单位

承办机构

审计综合业务科、法规审理科、固定资产投资审计科

联系电话

0752-5568130

设立依据

《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国审计法》、审计署号令

办理地址

惠州市大亚湾区安惠大道34号

材料要求

根据具体事项《审计通知书》提交材料。

办理程序

  一、审计机关按照审计项目计划确定的审计事项组成审计组,在实施审计3日前,向被审计单位送达审计通知书。被审计单位应当配合审计机关的工作,并提供必要的工作条件。
     
  二、审计组通过审查被审计单位银行帐户、会计凭证、会计帐簿、会计报表,查阅与审计事项有关的文件、资料,检查现金、实物、有价证券,向有关单位和个人调查等方式进行审计,并取得证明材料。
     
  三、审计组对审计事项实施审计后,向审计机关提出审计报告。审计组向审计机关提交审计报告前,应当征求被审计单位对审计报告的意见。被审计单位自收到审计报告征求意见稿之日起10日内提出书面意见,在规定的期限内没有提出书面意见的,视同无异议。
     
  审计组应当将审计报告、被审计单位对审计报告的书面意见及审计组的书面说明一并报送审计机关审定。
     
  四、审计机关按照审计署规定的程序对审计组的审计报告进行审议,并对被审计对象对审计组的审计报告提出的意见一并研究后,提出审计机关的审计报告。对违反国家规定的财政收支、财务收支行为,依法应当给予处理、处罚的,在法定职权范围内作出审计决定或者向有关主管机关提出处理、处罚的意见。
     
  五、审计机关应当将审计机关的审计报告和审计决定送达被审计单位和有关主管机关、单位。审计决定自送达之日起生效。

审计机关的权限

1.要求报送资料权;

  2.检查权; 

  3.调查取证权;

  4.采取临时强制措施权;

  5.建议主管部门纠正违法规定权;

  6.通报或公布审计结果权;

  7.对被审计单位拒绝、阻碍审计工作的处理、处罚权;

  8.对被审计单位违反预算或者其它违反国家规定的财政收支行为的处理权;

  9.对被审计单位违反国家规定的财务收支行为的处理、处罚权;

  10.给予被审计单位有关责任人员行政处分的建议权;

  11.对被审计单位有关责任人员触犯刑法行为移送司法机关处理的移送权。

被审计单位在审计过程中的权利

  (一)申请行政复议权。

  被审计单位对我局作出的审计处理、处罚不服的,可以自收到审计决定之日起60日内,向惠州市审计局区管委会申请复议。但对区管委会交办的审计事项或按区管委会制定的有关规定进行处理、处罚不服的,应当向区管委会申请复议。

  (二)提起行政诉讼权

  被审计单位不服申请复议不受理的裁决或不服复议决定的,可以向人民法院提出行政诉讼。

  (三)要求听证权

  1.审计机关对被审计单位处以违反国家规定的财务收支金额5%以上,且金额在10万元以上的罚款时,被审计单位可要求举行听证。被审计单位要求举行听证的,审计机关应当举行听证。

   2.审计机关对违反国家规定的财务收支有关责任人处以2000元以上罚款时,有关责任人要求举行听证的,审计机关应当举行听证。

廉政监督

审计期间,请被审计单位对审计机关和审计组成员实行公开监督,项目完成后填写《大亚湾区审计局审计组执行“八不准”审计纪律情况反馈表》,送达审计机关。                 监督电话:0752-5568132

表格下载

办理时限

根据具体审计工作方案确定      

收费标准

无收费

备注

区纪委监察局派驻大亚湾区审计局纪检组。监督举报电话:0752-5568132


 

业务承办如下表:

序号

承办事项

承办科室

负责人

联系电话

办公地址

1

群众举报监督和群众评议等

纪检组

杨向萍

5568132

安惠大道34号509室

2

来人来访、来信咨询、来电询问,机关日常行政和后勤事务等

办公室

陈东伟

5568130

安惠大道34号401室

3

审理有关审计业务事项,审核审计报告、审计决定、移送处理书等文书;承担内部审计的监督工作;承担有关行政复议和行政应诉等工作。依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题;起草审计发现问题的纠正和处理结果报告;督促有关被审计单位落实审计意见和建议,组织开展对重点审计项目的整改情况进行跟踪检查,起草审计整改报告;负责审计执法联席会议办公室日常工作。

法规审理科

梁翠婷

5568129

安惠大道34号506室

4

组织审计区本级财政预算执行情况和其他财政收支情况,组织审计区属各部门以及区属事业单位、社会团体的预算执行、决算和财政财务收支等情况,组织审计区属国有(含国有控股)企业以及区属驻外机构(含企业)的资产、负债、损益情况,组织审计地方税务系统税收征管情况;组织开展相关专项审计调查。组织开展经济责任审计工作,承担区经济责任审计工作部门联席会议有关工作。

 

审计综合业务科

周梅花

5568138

安惠大道34号503室

5

负责审计区级政府性投资和以区级政府投资为主的建设项目的预算执行、竣工决(结)算、建设效益等情况;审计区直各部门管理的固定资产投资情况;开展政府性投资建设项目工程管理等专项审计和审计调查。

固定资产投资审计科

廖群星

5568127

安惠大道34号402室